الأداء المالي للربع الثاني
صعدت إيرادات فيزا وصافي أرباحها خلال الربع الثاني من عام 2026 متجاوزة توقعات المحللين، حيث بلغت الإيرادات الصافية 11.63 مليار دولار، أي زيادة بنسبة 14٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بينما بلغ المتوسط المتوقع من المحللين 11.39 مليار دولار. وحققت الأرباح المعدلة 6.3 مليار دولار، ما يعادل 3.32 دولار للسهم، مقابل توقعات عند 3.23 دولار للسهم.
نمو المدفوعات والمعاملات
ارتفع حجم المدفوعات عبر شبكة الشركة بنسبة 10٪ عند أسعار صرف ثابتة، متجاوزاً لأول مرة عتبة الأربعة تريليونات دولار، وزاد عدد المعاملات التي تم معالجتها بالنسبة ذاتها. وارتفع حجم المدفوعات العابرة للحدود بنسبة 13٪، مع تركيز الإنفاق في المدن المستضيفة لمباريات كأس العالم، حيث سجلت قطاعات الترفيه والمطاعم أعلى معدلات النمو بفضل تدفق المشجعين والزوار من مختلف البلدان.
توقعات وخطط الكفاءة
أوضح المدير المالي كريس سو أن الإنفاق المباشر بالبطاقات داخل الولايات المتحدة تسارع خلال فترة البطولة، وقفزت المعاملات المنفذة حضورياً بنحو 20٪ في بعض المدن المستضيفة خلال أيام المباريات. وفي المقابل، أعلنت فيزا عن نيتها خفض نحو 7٪ من قوتها العاملة ضمن استراتيجية تهدف إلى رفع الكفاءة وتعزيز استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع تركيز التخفيضات في فرق التقنية والمنتجات وإعادة توجيه الموارد نحو مجالات النمو المستقبلية.
ردود الفعل في السوق
على الرغم من النتائج القوية، ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 19٪ إلى 4.8 مليار دولار نتيجة زيادة تكاليف الموظفين، فيما تراجع سهم الشركة بنحو 1٪ في تداولات ما بعد الإغلاق. وتعكس هذه outcomes استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي وحركة السفر الدولي في وقت تواجه فيه الأسواق ضغوطاً تضخمية وتوترات جيوسياسية في الشرق الأوسط.





